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答疑老师:税务师晓雨
企业所得税汇算吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
您好,个税还是企业所得税? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你好,是哪里需要调整30万呢 查看全部回复
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嗯,相关的货物或服务提供完成了么 查看全部回复
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正常填写更正的原因 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
在电子税务局里按要求填写相应的表格,表格填完以后,检测风险,无风险提示申报即可。如有风险提示核实,修改后申报 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,您指的是哪张表 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
低值易耗品有确认成本费用吗 查看全部回复
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您好,汇算清缴后是有需要做调整或退税补税吗 查看全部回复
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有真实的服务费支出吗 查看全部回复
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您好, 开进来的成本费用发票是真实的吗 查看全部回复
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这个看地方了 查看全部回复
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分录是借 其他应收款 dai 应交税费-所得税? 查看全部回复
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个体户定期定额经营所得不用做汇算清缴 查看全部回复
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你好,有什么问题您可以说一下。 查看全部回复
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您好,如果账上这笔奖金是真实的,只是没有发放的,不需要调整 查看全部回复
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你好,是补缴的税费吗,采用的什么会计准则 查看全部回复
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是的,年报是汇算清缴 查看全部回复
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公众号:会计宝
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